关于审计工作总结,精选4篇范文,字数为1000字。本年度在公司领导的重视下,在其它相关部门的积极配合下,在财务部门的努力下,完成了公司下达的各项财务指标和工作任务,确保财务核算、财务管理正常的融入到公司的生产经营之中,充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。xx年来,我们一直把“认真做好财务分析、努力克服跑资金”的困难,通过实施“资金、资产、负债”三项费用控制,降低了生产成本,提高了产品质量,为公司的发展尽自己的微薄之力。
审计工作总结(范文):1
本年度在公司领导的重视下,在其它相关部门的积极配合下,在财务部门的努力下,完成了公司下达的各项财务指标和工作任务,确保财务核算、财务管理正常的融入到公司的生产经营之中,充分发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。
xx年来,我们一直把“认真做好财务分析、努力克服跑资金”的困难,通过实施“资金、资产、负债”三项费用控制,降低了生产成本,提高了产品质量,为公司的发展尽自己的微薄之力。
xx年中,我部门认真对去年的财务工作进行了梳理和规范,制订了xx年度的财务收支管理办法和财务控制制度,对财务收支的各项指标进行了细化和分解,从根本上进行了一次全面细致的财务检查。具体如下:
1.财务部门严格执行公司的财务管理制度,坚持每月核算,及时报送财务报表和各项帐务报表,使公司的财务工作上了一个新的台阶,同时对财务制度中不健全的地方及时进行了修改完善。
2.及时进行固定资产的报废清理工作,上报公司资产管理部。在具体工作中,对一些设备或物资的管理责任到人,要求其必须先申报申报领用,经批准后才能使用。
3.对本部门的固定资产做好清点工作。由于公司刚刚成立,资产的管理工作不是很完善,经过近xx年的清查盘点工作,虽然总体上还不是很健全,但我们相信,通过我们的努力,在资产管理的各项工作上,在公司领导的支持下,今后一定会把工作做得更好。
二、认真做好常规性财务工作
4.对公司各部门使用的固定资产进行了统计,并分类建档保存。
5.完成了公司资产损失统计报表的上报工作。
三、存在的问题和不足
①在财务部门的统计工作中,还不能充分发挥其应有的作用,没有达到很好的统计效果。在今后的工作中,应当加强学习,努力做到在统计数据统计的基础上,实时掌握统计信息,提高处理公司资产的效益。
②对于上报的报表,没有做到及时准确的审核,导致报表数据信息不符。
③报送时没有做到及时快速的上报,导致报表数据出现差错。
审计工作总结(范文):2
我在工作中严格按照审计法和会计制度的要求,加强财务核算,规范财务管理,有效地进行财务核算,认真做好财务检查工作,较好地完成了各项工作任务,现就全年的工作总结如下:
一、会计工作方面,严格遵守国家财务会计制度、税收法规和国家其他财经法律法规及公司的财务制度及费用报销制度,认真履行公司工作职责。
一是做好会计工作计划。我先后参加了集团组织的会计人员继续教育培训、企业所得税培训等,还参加了自治区劳动和社会保障局举办的人口与计划生育培训计划,并按照要求,认真编制了自治区中小企业下岗失业保险实施办法(试行)。二是按照上级规定的财务制度和开支标准,及时做好了申报与缴纳,并按时按要求做好了社会保险费及住房公积金的增减变动情况的核对工作。
二、财务核算与管理工作
1、准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,我做好前期自查自纠工作,准备了财务相关材料并开始逐项检查。在检查中,我本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,用心努力的做好此项工作,为检查出纳环节中可能引起的失误,顺利完成了自治区社保局交给我社保基金从材料数据上报的工作。
2、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的不付款。
3、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓励。
三、完成领导交付的其他工作
4、按照要求及时准确填报各类报表,及时上报各类总结、通知和各种信息数据。
5、按时完成各月记帐、结帐和账务处理工作,及时准确填报各类月度、季度、年终统计报表和各类统计报表,按时向各部门报送。完成了申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
6、以认真的态度用心参加集团和公司组织的各项学习活动,并学以致用。
7、透过学习,对会计工作的有关资料,进一步的了解,尤其是鉴定资料方面的知识,有了这些知识储备能及时准确地转化为被动的动作。
8、在工作初期,由于业务不熟练常常会有工作没做好的想法,总是抱怨没有更好的学习氛围,导致在工作中的消极情绪。总不能用心主动的学习,总觉得没有用心去学,导致工作效率也不能得到提高。在新的xx年里,我将继续认真学习好业务知识,针对自我的薄弱环节有的放失;同时向其他单位做的好的财务人员学习好的经验,提高自身的综合业务潜力。
20**年是全新的xx年,也是自我挑战的xx年,我将努力改正过去xx年工作中的不足,把新xx年的工作做好,为公司的发展尽一份力。在今后的工作和学习中,我会进一步严格要求自我,做好上级领导给予属下的每个工作安排,虚心向其他领导、同事学习,我相信凭着自我高度的职责心和自信心,争取在各方面取得更大的.成绩,并不断的总结经验教训,取长补短,争取在各方面取得更好的成绩,来回报公司领导给予的关怀与厚爱!
审计工作总结(范文):3
在20--年度的审计工作当中,我们全力以赴、尽心尽力,按照省、市审计局对我局审计结果的要求,扎扎实实地开展了各项审计工作,取得了一定的效果。现将我局的审计工作情况总结如下:
一、基础工作情况
一)认真做好“两项”的审计工作。
1、按时完成审计结果的公示工作,确保审计过程公平、公开。
我局今年共公示审计32件,其中:
一)被审计单位11件,
二)被审计单位40件,
三)审定单位11件,
四)审定审定单位33件,
五)审定单位审定人数473人,其中:
审定人数2635人,审定金额1149678元;审定金额1546636元;审定金额10757373元,审定金额41140975元。
二)审定人数3648人,审定金额156799元;审定金额4347450元,审定金额4335400元。
三)审定金额1079175元,审定金额563300元,审定金额1507700元,审定金额4295300元。
2、按时做好审计结果的公示、反馈工作。
我局今年共公示审计29件,其中:
一)被审计单位5件,
二)被审计单位5件,
三)审定金额371790元,审定金额3703603元。审定金额3345873元。审定金额33493802元。审定金额347140025元,审定金额701034253元,审定金额43500033元。审定金额27734425元。审定金额215854842元。审定金额2148832543元。审定金额4680537435元,审定金额265149034元。审定金额387580132元,审定金额475990843元。审定金额4752002427元。审定金额7157355252元。审定金额7470804024元。审定金额153532547元。审定金额425558047元。审定金额82180208538元。审定金额1570324450元。审定金额4640002373元。审定金额1614884977元。审定金额4378574077元。审定金额12703280349元。审定金额175727522800元。审定金额4283018550元,审定金额5078500753元。审定金额16053727370元。审定金额4105008028000元。审定金额77740005020元。审定金额45120040337。审定金额317438973977元。审定金额2749870433829元,审定金额721403507578。审定金额258286783880。审定金额73740580357767。审定金额427043539770。审定金额238774757304。审定金额627505678687。审定金额16384007000。审定金额53574970878777。审定金额118700887446。审定金额137747405967。审定金额335002407。审定金额13665700298。审定金额21833225708。审定金额14873004678。审定金额1363737287322。审定金额168977087。审定金额4649345877。审定金额5603027746。审定金额569476987。审定金额56806637439。审定金额16027647673。审定金额270024933。审定金额16750387238。审定金额5694848779。审定金额16754845767。审定金额228763727。审定金额2780252572。审定金额1160478386。审定金额489787852。审定金额42404557。审定金额47065724995。审定金额1705277277。审定金额42644652